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03-06-2018

胡文霞《“营改增”最新政策解读与税务筹划》【营改增 】

“营改增”最新政策解读与税务筹划
 
课程背景:
自2012年1月1日交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点以来,试点范围和行业逐步扩大。2016年3月5日***总理在政府工作报告中明确,房地产、建筑施工业、金融保险业和生活服务业将在2016年5月1日起“营改增”。如何应对“营改增”带来的好处,享受结构性减税是每个企业管理者和财务人员需要思考的内容。
 
课程收益:
近几年是中国“营改增”税收法规变化最大的几年,“营改增”税收法规的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素。通过学习,使学员能意识到“营改增”税收法规变化在企业战略布局中的重要作用。通过寻求战略布局及税务筹划的创新思维和方法,来提升企业税收策略和对策,同时防范由税务引发的法律风险。具体培训收益可以主要概括为以下几
点:
1.全面了解“营改增”的最新政策法规变化
2.了解“营改增”的最新政策变化对企业的影响
3.掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
4.掌握企业日常经营管理的税务管理与避税方法
5.掌握增值税的会计核算和“营改增“的特殊处理
6.协调各业务部门与财税部门的关系,管控税务风险
 
课程时间:2天,6小时/天
授课对象:总经理、高管、税务专员、财务人员等企业税务方面专业人员
授课方式:案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。
 
课程大纲
第一讲:“营改增”最新税收法规政策变化
一、“营改增”最新税收法规政策解读
1.“营改增”最新税收法规政策的解读
2.“营改增”政策变化给企业带来的新契机
二、“营改增”最新税收法规政策分析
1.营业税改增值税的政策解析
2.营业税改增值税的税收优惠政策
3.一般纳税人和小规模纳税人的区别
4.可抵扣与不得抵扣进项税
5.“营改增”过渡政策如何执行
 
第二讲:“营改增”带给企业的机遇与挑战
一、“营改增”政策带来哪些发展机遇
1.全面降低纳税成本的深度分析
2.节税效益促发商业模式的创新和升级
二、“营改增”政策带来哪些严峻挑战
1.企业财务管理难度加大
2.企业涉税风险进一步增大
 
第三讲:“营改增”企业经营应对策略
一、商业模式与经营流程的规整与设计
1.不同的商业模式(经营流程)决定税负的轻重。
2.如何创新商业模式(经营流程),从而获得节税效益的最大化。
二、组织结构的梳理与设计
1.如何选择和调整企业组织结构,从而改变企业的纳税待遇。
2.设计和调整组织结构的有效路径与方法。
 
第四讲:“营改增”财务管控方法
一、企业内部管理流程的思考与设计
1.采购环节涉税流程的管控
2.销售环节涉税流程的管控
二、销项税额中的管控与疑难问题处理
三、进项税额抵扣疑难问题的管控
四、“营改增”票据管理涉税风险防范
 
第五讲:“营改增”后的应对策略
一、“营改增”企业的应对战略分析
1.全面的变动管理计划
2.管理层的战略沟通
二、与税务机关的沟通和反馈
三、一般纳税人增值税应对方法
 
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑


胡文霞老师联系方式:18676758173,助理:黄朝辉 QQ:3223660161

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